Amministrazione Trasparente
| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 19/05/2017 | Liquidazione contributo all'Associazione di volontariato G.I.Z.A. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/03/2021 | - | RELAZIONE ANNUALE 2020 PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA | |||
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Documento:
Relazione_RPCT_2020_SAgatadiEsaro.xlsx
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/03/2019 | Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/04/2022 | - | D.G. n.13 del 15.04.2022 Proroga al 2022 del Piano per la prevenzione della Corruzione | |||
|
Documento:
D.G._n.13_del_15.04.2022__Proroga_al_2022_del_Piano_per_la_prevenzione_della_Corruzione.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/04/2022 | - | D.G. n.13 del 15.04.2022 Proroga al 2022 del Piano per la prevenzione della Corruzione | |||
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Documento:
D.G._n.13_del_15.04.2022__Proroga_al_2022_del_Piano_per_la_prevenzione_della_Corruzione.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/09/2021 | - | DECRETO REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE | |||
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Documento:
SantAgatadiEsaro(CS)_DECR-REGGENZA-signed.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/09/2021 | - | CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE | |||
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Documento:
Convocazione_Consiglio_Comunale_15_Settembre_2021_ZOOM.docx
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/09/2021 | - | Delibera nomina organo di revisione economico e finanziario | |||
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Documento:
Delibera_Nomina_Organo_di_revisione.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/08/2021 | - | CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE | |||
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Documento:
Convocazione_Consiglio_Comunale_23_Agosto_2021_ZOOM-1.docx
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE PREZZI DI CONCESSIONE ANNO 2021-2023 | |||
|
Documento:
Delibera_53.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2021/2023 | |||
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Documento:
Delibera_54.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2021/2023 | |||
|
Documento:
61.docx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2021/2023 | |||
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Documento:
Delibera_61.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DISSESTO FINANZIARIO - PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 - RIDETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA | |||
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Documento:
Delibera_60.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | RICOGNIZIONE PER L’ANNO 2021/2023 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL’ORGANICO DELL’ENTE | |||
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Documento:
Delibera_59.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2021-2022-2023 DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ. | |||
|
Documento:
Delibera_58.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 E DELL’ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 | |||
|
Documento:
Delibera_57.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | ADOZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO TRIENNIO 2021/2023 (ART. 2, COMMI 594 - 599, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244). | |||
|
Documento:
Delibera_56.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L’ANNO 2021 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244) – TRIENNIO 2021 / 2023 – NEGATIVO | |||
|
Documento:
Delibera_55.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/08/2021 | - | DELIBERA ADOZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021-2023. ELENCO 2021 | |||
|
Documento:
Delibera_adozione_programma_triennale_LL.PP..pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/07/2021 | - | DELIBERA APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | |||
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Documento:
delibera_Approvazione_schema_finanziario_2020.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/07/2021 | - | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000 | |||
|
Documento:
Delibera_riaccertamento_dei_residui_anno_2020.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/06/2021 | - | Delibera N. 35 del 18/06/2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n.244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di Euro, per ciascun | |||
|
Documento:
Delibera_4443.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/06/2021 | - | Comunicazione ex D.p.R. 380/2001 Maggio 2021 | |||
|
Documento:
comunicazione_ex_D.p.R._3802001_Maggio_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/05/2021 | - | Comunicazione ex D.p.R. 380/2001 aprile 2021 | |||
|
Documento:
comunicazione_ex_D.p.R._3802001_Aprile_2021.pdf
|
|||||
| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/04/2021 | - | DELIBERA N.4 DEL 06/04/2021 DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000 | |||
|
Documento:
Delibera_4306.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/04/2021 | - | Nomina Reggenza Segretario Comunale | |||
|
Documento:
SantAgatadiEsaro(CS)-DECR-REGGENZA-signed.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/03/2021 | - | RELAZIONE ANNUALE 2020 PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA | |||
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Documento:
Relazione_RPCT_2020_SAgatadiEsaro.xlsx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 22/03/2021 | - | Comunicazione ex D.p.R. 380/2001 febbraio 2021 | |||
|
Documento:
comunicazione_ex_D.p.R._3802001_Febbraio_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/03/2021 | - | PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL’ART. 243-BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 NON APPROVAZIONE PER INSUFFICIENZA RISORSE COPERTURA PIANO DI RIEQUILIBRIO. DICHIARAZIONE DISSESTO | |||
|
Documento:
Delibera_4254-1.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/02/2021 | - | Delibera Corte dei Conti N 21/2021 del 27 gennaio 2021 | |||
|
Documento:
Delibera_n_21_2021_Corte_dei_Conti.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/01/2021 | - | Reggenza | |||
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Documento:
SantAgatadiEsaro(CS)_DECR-REGGENZA-signed.pdf.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/01/2021 | - | Relazione di Inizio Mandato | |||
|
Documento:
Relazione_di_inizio_mandato.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/12/2020 | - | Comunicazione ex D.P.R. 380/2001 NOVEMBRE 2020 | |||
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Documento:
comunicazione_ex_D.p.R._3802001_novembre_2020.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/03/2019 | Approvazione Regolamento dei Provvedimenti Disciplinari | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | Relazione annuale oiv 2021 | |||
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Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | Relazione annuale oiv 2021 | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/10/2022 | - | Relazione Annuale 2020 oiv | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2020.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/01/2022 | - | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | |||
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Documento:
Sant'Agata_di_Esaro_Scheda_relazione_RPCT_2022_per_2021.xlsx.p7m
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/01/2022 | - | PIANO PREVENZIONE TRASPARENZA E CORRUZIONE | |||
|
Documento:
Sant'Agata_di_Esaro_Scheda_relazione_RPCT_2022_per_2021.xlsx.p7m
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/03/2021 | - | RELAZIONE ANNUALE 2020 PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA | |||
|
Documento:
Relazione_RPCT_2020_SAgatadiEsaro.xlsx
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/09/2021 | - | DECRETO REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE | |||
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Documento:
SantAgatadiEsaro(CS)_DECR-REGGENZA-signed.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/09/2021 | - | CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE | |||
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Documento:
Convocazione_Consiglio_Comunale_15_Settembre_2021_ZOOM.docx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/09/2021 | - | Delibera nomina organo di revisione economico e finanziario | |||
|
Documento:
Delibera_Nomina_Organo_di_revisione.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/08/2021 | - | CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE | |||
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Documento:
Convocazione_Consiglio_Comunale_23_Agosto_2021_ZOOM-1.docx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/08/2021 | - | DELIBERA ADOZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021-2023. ELENCO 2021 | |||
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Documento:
Delibera_adozione_programma_triennale_LL.PP..pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/07/2021 | - | DELIBERA APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | |||
|
Documento:
delibera_Approvazione_schema_finanziario_2020.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/07/2021 | - | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000 | |||
|
Documento:
Delibera_riaccertamento_dei_residui_anno_2020.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/07/2021 | - | DELIBERA APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | |||
|
Documento:
delibera_Approvazione_schema_finanziario_2020.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/06/2021 | - | Delibera N. 35 del 18/06/2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n.244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di Euro, per ciascun | |||
|
Documento:
Delibera_4443.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/06/2021 | - | Comunicazione ex D.p.R. 380/2001 Maggio 2021 | |||
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Documento:
comunicazione_ex_D.p.R._3802001_Maggio_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/05/2021 | - | Comunicazione ex D.p.R. 380/2001 aprile 2021 | |||
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Documento:
comunicazione_ex_D.p.R._3802001_Aprile_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/04/2021 | - | DELIBERA N.4 DEL 06/04/2021 DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000 | |||
|
Documento:
Delibera_4306.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/04/2021 | - | Nomina Reggenza Segretario Comunale | |||
|
Documento:
SantAgatadiEsaro(CS)-DECR-REGGENZA-signed.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/03/2021 | - | RELAZIONE ANNUALE 2020 PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA | |||
|
Documento:
Relazione_RPCT_2020_SAgatadiEsaro.xlsx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 22/03/2021 | - | Comunicazione ex D.p.R. 380/2001 febbraio 2021 | |||
|
Documento:
comunicazione_ex_D.p.R._3802001_Febbraio_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/03/2021 | - | PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL’ART. 243-BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 NON APPROVAZIONE PER INSUFFICIENZA RISORSE COPERTURA PIANO DI RIEQUILIBRIO. DICHIARAZIONE DISSESTO | |||
|
Documento:
Delibera_4254-1.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/02/2021 | - | Comunicazione ex D.p.R. 380/2001 gennaio 2021 | |||
|
Documento:
comunicazione_ex_D.p.R._3802001_Gennaio_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/02/2021 | - | Delibera Corte dei Conti N 21/2021 del 27 gennaio 2021 | |||
|
Documento:
Delibera_n_21_2021_Corte_dei_Conti.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/01/2021 | - | Relazione di Inizio Mandato | |||
|
Documento:
Relazione_di_inizio_mandato.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/01/2021 | - | Relazione di Inizio Mandato | |||
|
Documento:
Relazione_di_inizio_mandato.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/10/2020 | CONFERIMENTO DI DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/10/2020 | NOMINA A COMPONENTI DELLO STAFF DEL SINDACO | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/01/2021 | - | Relazione di Inizio Mandato | |||
|
Documento:
Relazione_di_inizio_mandato.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/04/2021 | - | Nomina Reggenza Segretario Comunale | |||
|
Documento:
SantAgatadiEsaro(CS)-DECR-REGGENZA-signed.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/01/2021 | - | Reggenza | |||
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Documento:
SantAgatadiEsaro(CS)_DECR-REGGENZA-signed.pdf.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/11/2021 | - | decreto Posizione Organizzativa Gamba Giuseppe | |||
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Documento:
contratto_e_decreto_Gamba.docx
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/11/2021 | - | Decreto Prot. 4854 | |||
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Documento:
contratto_e_decreto_Gamba.docx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/03/2022 | - | Sant\'Agata di Esaro Nomina Responsabile Transizione Digitale RTD | |||
|
Documento:
Sant'Agata_di_Esaro_Nomina_Responsabile_Transizione_Digitale_RTD.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/03/2019 | Approvazione Regolamento dei Provvedimenti Disciplinari | - | |||
|
Documento:
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | Relazione annuale oiv 2021 | |||
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Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | Relazione annuale oiv 2021 | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/10/2022 | - | Relazione Annuale 2020 oiv | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2020.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/04/2021 | - | Nomina Reggenza Segretario Comunale | |||
|
Documento:
SantAgatadiEsaro(CS)-DECR-REGGENZA-signed.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/03/2022 | - | Sant\'Agata di Esaro Nomina Responsabile Transizione Digitale RTD | |||
|
Documento:
Sant'Agata_di_Esaro_Nomina_Responsabile_Transizione_Digitale_RTD.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/03/2022 | - | Sant\'Agata_di_Esaro_Nomina_Responsabile_Transizione_Digitale_RTD | |||
|
Documento:
Sant'Agata_di_Esaro_Nomina_Responsabile_Transizione_Digitale_RTD.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/03/2019 | Approvazione Regolamento dei Provvedimenti Disciplinari | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | Relazione annuale oiv 2021 | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | Relazione annuale oiv 2021 | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | Relazione annuale oiv 2021 | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | Relazione annuale oiv 2021 | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/10/2022 | - | Relazione Annuale 2020 oiv | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2020.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/03/2022 | - | Sant\'Agata di Esaro Nomina Responsabile Transizione Digitale RTD | |||
|
Documento:
Sant'Agata_di_Esaro_Nomina_Responsabile_Transizione_Digitale_RTD.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/03/2022 | Decreto di nomina Coordinatore tecnico del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sant’Agata di Esaro | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/03/2022 | - | Decreto di nomina Coordinatore tecnico del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sant’Agata di Esaro | |||
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Documento:
Decreto_sindacale_coordinatore_Gruppo_Protezione_civile_comunale.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/12/2021 | APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 30/10/2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/12/2021 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2023/2027 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/01/2022 | APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/07/2021 | - | AVVISO - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020. DPCM 17 luglio 2020: annualità 2020 | |||
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Documento:
COMUNE_DI_SANT'AGATA_DI_ESARO_Avviso_trasparenza.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/05/2021 | Realizzazione di nuovi tratti di fognatura e realizzazione di un impianto di depurazione (100 A.E.) per la località Scivolenta\" | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/01/2021 | - | TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI – PIANO DI RIENTRO DEBITO ANNI 2016 – 2017 - 2018 | |||
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Documento:
DELIBERA_GC_RIENTRO_DEBITI_RSU_2016_2017_2018-1.docx
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/01/2021 | - | DEBITO PER SOMMINISTRAZIONE IDROPOTABILE PERIODO 1981 - 2004 – PIANO DI RIENTRO | |||
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Documento:
DELIBERA_GC_RIENTRO_DEBITI_IDRICO.docx
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/07/2020 | INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE\" (EHIS 2019) - LIQUIDAZIONE COMPENSI COORDINATORE E RILEVATORE | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/01/2020 | Anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2020. (art. 222, d.lgs. n. 267/00). Integrazione e rettifica deliberazione n. 6/2019. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/07/2019 | SOSTITUZIONE TEMPORANEA RUP (RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO) PER ALCUNI LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/11/2022 | Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.A CIG. ZF629854CD | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/11/2022 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA\\\'. DIPENDENTE SIG. SERVIDIO PEPPINO | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/11/2022 | Liquidazione quote associative all\'Asmel Consortile per le annualità 2021 e 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/11/2022 | 48ma Sagra della Castagna: erogazione contributo alla Nuova Pro Loco | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/11/2022 | Intervento dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA PARTE BASSA DEL CENTRO ABITATO” - Approvazione progetto Esecutivo CUP: J44H20001110001 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/11/2022 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'ufficio Tecnico comunale Architetto Francesco Gervasi. Mese OTTOBRE 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/10/2022 | Rimborso tributi erroneamente versati al Sig. Rimbolo Giovanni. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/10/2022 | Stipula polizza assicurativa per altri 20 volontari della Portezione Civile Comunale. CIG: Z8E3852C69 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/10/2022 | Proroga polizza assicurativa Tirocinanti Mobilità in Deroga. Liquidazione - CIG: Z133856C53. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/10/2022 | Lavori di sostituzione del parabrezza dell\'automezzo comunale FIAT PANDA EP863TX: liquidazione fattura. CIG: ZD13852BD7 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/10/2022 | Fornitura vestiario per il volontari della protezione civile comunale. Liquidazione fattura. CIG: ZCF37FEB14 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/10/2022 | Impegno di spesa e liquidazione alla Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 3° trimestre 2022. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/10/2022 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – SAGRA DELLA CASTAGNA 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/10/2022 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/10/2022 | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO EP863TX. LIQUIDAZIONE FATTUTA CIG.ZC037FB7F9 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/10/2022 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SCUOLABUS TARGATO DZ865LS. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z2937FB09C | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/10/2022 | Impegno e liquidazione di spesa per supporto Ufficio SUAP e SUE al Geom. Rizzo Francesco. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/10/2022 | Approvazione progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del Centro Urbano e are Limitrofe. Cod. Cup J47H21004990002. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/10/2022 | Consultazioni elettorali del 12 giugno 2022. Approvazione rendiconto spese sostenute. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/10/2022 | Acquisto materiale per biblioteca comunale. Liquidazione fattura CIG. Z0F37F2D15 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/10/2022 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/10/2022 | Nomina Commissione Giudicatrice per l’appalto di “gestione dei rifiuti solidi urbani “ CIG : 9209565575 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/10/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DELL\\\' UFFICIO TECNICO COMUNALE ARCH. GERVASI FRANCESCO. MESE SETTEMBRE 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/09/2022 | Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.A CIG. ZF629854CD | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/09/2022 | Fornitura libri di testo anno scolastico 2022-2023. Liquidazione fattura. CIG. Z6A379E9EF | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 22/09/2022 | Liquidazione fattura alla ditta C.S.E.D. da Tortora per l\\\\\\\\\\\\\\\'elaborazione degli emolumenti al personale per il 3° trimestre 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 22/09/2022 | Acquisto materiale da utilizzare presso la biblioteca comunale. Anticipazione fondi all\'economo comunale. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/09/2022 | Manutenzione dell’automezzo comunale Ape Piaggio DB17701: Liquidazione fattura CIG: Z1837B5D00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/09/2022 | Liquidazione Fatture a Poste Italiane S.p.A. CIG n° ZF629854CD. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/09/2022 | Liquidazione alla Ditta Marazita da Roggiano Gravina per acquisto ulteriore vernice spartitraffico. CiG: ZDC36CA200 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/09/2022 | Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzione patrimonio comunale – Ditta Idea Mondo di IOVINO Marco. – CIG: Z8D37BAB99 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/09/2022 | Acquisto n. 20 magliette per la Consulta Giovanile Comunale. Liquidazione fattura alla ditta PR Pubblicità. CIG: Z17377B658 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/09/2022 | Impegno di spesa per la fornitura di Kg 1.330,00 di Ipoclorito di sodio 14/15%. Ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c.. CIG: Z7937A9C80 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/09/2022 | Erogazione contributo economico straordinario a persona indigente. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/09/2022 | Erogazione contributo economico straordinario a persona indigente. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/09/2022 | DETERMINAZIONE FONDO DI CASSA DA TRASFERIRE ALL\'OSL | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/09/2022 | Liquidazione fattura alla Italiana Petroli per la fornitura di n. 100 schede carburante per gli automezzi comunali. CIG: ZD4376C51B | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/09/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DELL\\\\\\\' UFFICIO TECNICO COMUNALE ARCH. GERVASI FRANCESCO. MESE AGOSTO 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/08/2022 | Liquidazione polizza assicurativa Fiat Punto DJ493DG. CIG: ZC2378F01A | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/08/2022 | Liquidazione polizza assicurativa Ape Piaggio targato DB17701. CIG. Z45378EFBF | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/08/2022 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SITO AL PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PALAZZO SICILIA PERIODO 25.07.2022 – 24.07.2024. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/08/2022 | Programmi innovativi in ambito Urbano denominati “Contratti di Quartiere II. Approvazione COLLAUDO Tecnico Amministrativo. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/08/2022 | Liquidazione fattura per la manutenzione dello scuolabus Iveco targato CL854ML. CIG: Z35322B901. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/08/2022 | Manutenzione dell\\\'automezzo comunale Piaggio Porter targato BJ529MV. Liquidazione fattura. CIG: Z793324E3B. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/07/2022 | Sistemazione automezzi comunali vari. Impegno di spesa. CIG: Z77375DC2E | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/08/2022 | Fornitura di una batteria per lo scuolabus CL854ML.Liquidazione fattura. CIG: ZF735310CE | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/08/2022 | Fornitura vestiario estivo operativo per il personale della Polizia Locale.Liquidazione fattura. CIG: ZE43717E69. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/08/2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. CIG : 9209565575 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/08/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SIGNORA GRECO MARIA ANTONIETTA PER IL MESE DI LUGLIO 2022. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2022 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CIG : 9209565575 | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/08/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DELL\\\' UFFICIO TECNICO COMUNALE ARCH. GERVASI FRANCESCO. MESE LUGLIO 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/07/2022 | Impegno di spesa e liquidazione alla Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 2° trimestre 2022. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/07/2022 | Fornitura materiale edile. Liquidazione fattura n. 40/FE del 21.07.2022. Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta. CIG: ZF13738990. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/07/2022 | Sistemazione impianto idraulico presso Casa Albergo. Impegno di spesa. CIG: Z2537147FD | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/07/2022 | Fornitura n° 20 casacche Protezione Civile. Liquidazione fattura. CIG: Z07368D8C1 | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/07/2022 | Liquidazione Fatture a Poste Italiane S.p.A. CIG n° ZF629854CD. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/08/2022 | Gestione di immobile (campetti) di proprietà comunale sito in loc. Santa Lucia. Determina di affidamento. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 22/07/2022 | Manifestazione Appenino Bike Tour 2022 5 Edizione. liquidazione fattura di spesa CIG.Z9B371FEC9 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/07/2022 | Prestazione di Servizio occasionale per supporto Ufficio SUAP e SUE al Geom. Rizzo Francesco. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/07/2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO (TAPPETONE) - CIG Z51373BB95 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/07/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO PER IL PERIODO: dall’03.06.2022 all’08.07.2022. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/07/2022 | PROROGA TECNICO SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31.12.2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/07/2022 | Liquidazione Polizza assicurativa automezzo comunale Scuolabus targato DZ865LS. CIG Z37371F3 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/06/2022 | Impegno di spesa e liquidazione alla Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 4° trimestre 2021 e 1° trimestre 2022. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/07/2022 | Rinnovo Polizza assicurativa automezzo comunale Scuolabus targato DZ865LS . Impegno di spesa CIG: Z37371F385 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/07/2022 | Liquidazione alla Ditta Marazita da Roggiano Gravina per acquisto vernice spartitraffico. CiG: ZDC36CA200 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/07/2022 | SOSPENSIONE RIENTRI POMERIDIANI DAL 15/07/2022 AL 31/08/2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/07/2022 | ATTUAZIONE MOBILITA’ INTERSETTORIALE A SEGUITO INFORTUNIO - DIPENDENTE SERVIZIO FRANCESCO – ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/07/2022 | ATTUAZIONE MOBILITA’ INTERSETTORIALE A SEGUITO INFORTUNIO - DIPENDENTE VINCENZO PIPERNO | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/07/2022 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – ESTATE 2022 - REVOCA DETERMINA NR. 474/2022. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/07/2022 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00 | - | |||
|
Documento:
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/06/2022 | Rinnovo polizza asscurativa all\'automezzo comunale FIAT PANDA EP863TX. CIG: Z2A36D0227 | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/06/2022 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA\'. DIPENDENTE - SIG.RA GRECO MARIA ANTONIETTA | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/07/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DELL\' UFFICIO TECNICO COMUNALE ARCH. GERVASI FRANCESCO. MESE GIUGNO 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/06/2022 | Autorizzazione al lavoro straordinario personale assegnato al comando di polizia municipale-estate 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/06/2022 | Liquidazione fattura alla ditta C.S.E.D. da Tortora per l\'elaborazione degli emolumenti al personale per il 2° trimestre 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/06/2022 | Liquidazione fattura alla ditta Ce.RI.SA. Srl per il servizio mensa scolastica periodo MAGGIO 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/06/2022 | ACQUISTO KIT CALPESTABILI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG:Z22367A83E | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/06/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DEL 03.06.2022 AL GEOM. TOMMASO GUAGLIANONE PER ACCATASTAMENTO CASA COMUNALE. CIG: Z6D36098DD | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/06/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO PER IL PERIODO: dall’01.05.2022 all’01.06.2022. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/06/2022 | Acquisto fascia tricolore per il Sindaco. Liquidazione fattura. CIG: ZD336580E2 | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/06/2022 | Referendum popolare del 12 giugno 2022: Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/06/2022 | Organizzazione eventi culturali, artistici e turistici inerenti “Agosto Santagatese 2022”: impegno di spesa. CIG: Z9336DB186. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/06/2022 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. CIG. Z5A36AD37A | - | |||
|
Documento:
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/06/2022 | Attribuzione mansioni superiori al dipendente Borrello Giuseppe | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/05/2022 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RR.SS.UU. - II° SEMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA. CIG. Z6E36A9E0A | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/06/2022 | Liquidazione Fattura a Poste Italiane S.p.A | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/06/2022 | Risorse per solidarietà alimentare : Liquidazione fatture agli esercenti convenzionati. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/06/2022 | Rimborso spese di viaggio al Responsabile dell\'ufficio tecnico comunale Arch. Gervasi Francesco Mese Maggio 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/05/2022 | Liquidazione polizza assicurativa per l\\\'automezzo comunale NISSAN targato CL676MM CIG:Z66368D8DE | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/05/2022 | Impegno di spesa per affidamento fornitura di mc 10 di misto - ditta Cima Costruzioni Generali s.r.l.; | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/05/2022 | Acquisto n° 3 Kit Calpestabili seggi elettorali. Impegno di spesa. Cig.Z22367A83E | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/05/2022 | Acquisizione del servizio \" Supporto all\'accreditamento Fondo aree interne\" Liquidazione fattura Myo SPA | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/05/2022 | Fornitura N°100 schede carburante per gli automezzi comunali. Liquidazione fattura alla Italiana Petroli. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/05/2022 | Risorse per solidarietà alimentare : Liquidazione fatture agli esercenti convenzionati. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/05/2022 | Liquidazione fattura alla ditta Ce.RI.SA. Srl per il servizio mensa scolastica periodo APRILE 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/05/2022 | Acquisto modulistica per il personale della Polizia Locale:Liquidazione fattura alla Dittsa Maggioli S.p.A.. CIG: Z563529DD6, | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/05/2022 | Liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.A. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/05/2022 | fornitura materiale edile. Liquidazione fattura n. 17/FE/2022. Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta. CIG: 8923979C6D | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/05/2022 | Rimborso spese di viaggio al Responsabile dell\'ufficio Tecnico Comunale Arch. Francesco Gervasi - Mese Aprile 2022- | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/04/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO PER IL PERIODO: 21 GENNAIO 2022- 15 APRILE 2022. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/04/2022 | LIquidazione polizza assicurativa per l\'autocarro comunale targato DZ608LS CIG:Z65360B229 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/04/2022 | Liquidazione fatture alla ditta Ce.RI.SA. Srl per il servizio mensa scolastica periodo Novembre-Dicembre 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/04/2022 | Liquidazione fattura a Masino Group srl per acquisto buste intestate e cartelle. CIGZ68351894B | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/04/2022 | Acquisto modulistica per l\'Ufficio di Polizia Municipale. Liquidazione fattura alla Maggioli S.p.A. CIG: Z7335912E1. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/04/2022 | Servizio intermediazione tecnologica SIOPE + Liquidazione fattura a UNUMATICA S.p.a. CIG Z6D35D14CB | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/04/2022 | Risorse per solidarietà alimentare: Liquidazione fatture agli esercenti convenzionati. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/04/2022 | Abbonamento triennale al corso di formazione settore contabilità e tributi. Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli S.p.A. CIG: Z9B358E8B7. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/04/2022 | Incarico professionale per accatastamento casa comunale - Affidamento diretto ai sensi dell\'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/04/2022 | Risorse per solidarietà alimentare: Liquidazione fatture agli esercenti convenzionati. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/04/2022 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/02/2022 | Approvazione rendiconto della gestione dell\'Economo Comunale e Agente Contabile anno 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/04/2022 | Liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale scuolabus CL854ML. cig: zca358081C | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/04/2022 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\\\\\\\\\\\\\\\'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Francesco Gervasi. Mese Marzo 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/03/2022 | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 30 GIUGNO 2022. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/03/2022 | Liquidazione fattura alla ditta Metal Calabra per fornitura Arredo Urbano”: CUP: J47H21003140001 - CIG: 8923979C6D | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/03/2022 | Risorse per solidarietà alimentare: Liquidazione fatture agli esercenti convenzionati. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/03/2022 | Risorse per solidarietà alimentare: Liquidazione fatture agli esercenti convenzionati. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/03/2022 | Rimborso spese all\'Arch. Gervasi per acquisto Token di firma digitale. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/03/2022 | Acquisto modulistica per il personale della Polizia Locale: impegno di spesa. CIG: Z7335912E1 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/03/2022 | Liquidazione polizza assicurativa n° 181675486 per l\'automezzo comunale Fiat Iveco targato DG259TR. CIG: ZAD359C05E | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/03/2022 | Acquisto n° 3 timbri tondi autoinchiostranti. Liquidazione fattura alla Ditta Masino Group.. CIG: ZAF3574B72 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/03/2022 | Mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria SCARL per l’anno 2021: Liquidazione fattura. CIG Z8C353CCA6. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/03/2022 | Liquidazione fattura alla MAGGIOLI S.p.A. per fornitura stampati all\'Ufficio di Polizia Municipale. CIG Z563529DD6. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/03/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.p.a | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/03/2022 | Manifestazione\"47° Sagra della Castagna\": Liquidazione fattura alla Ditta ANNA BRANDA per spese di rappresentanza. CIG: Z4C33DC469 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/02/2022 | LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CODICE CUP J42F19000010002 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/03/2022 | Fornitura vestiorio per gli operatori di polizia municipale, liquidazione fattura alla ditta ATELIER ALFARONE & ASCIOTI. CIG: Z4F3505F5B. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/02/2022 | Abbonamento INFO - MEDIA Nuove Opportunità s.r.l. – contratto di somministrazione continuativa anno 2022 – impegno di spesa. CIG: Z27356BCE6; | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/02/2022 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Francesco Gervasi. Mese Febbraio 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/02/2022 | Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.A. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/02/2022 | Impegno e liquidazione di spesa per supporto Ufficio SUAP e SUE al Geom. Rizzo Francesco. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/02/2022 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO PER IL PERIODO LUGLIO 2021 GENNAIO 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 18/02/2022 | Liquidazione onorario al Revisore dei Conti per il periodo 01.01.2021 – 31.08.2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/02/2022 | Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa per aggiornamento software di rilevazione presenze \"RC-Press - CIG: ZC2351D67F | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/02/2022 | fornitura materiale edile. Liquidazione fattura n. 5/FE/2022. Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta. CIG: 8923979C6D | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/02/2022 | Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.A. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/02/2022 | Rilegatura registro dello stato civile anno 2021: liquidazione fattura alla Tipografia Gnisci da Paola. CIG: Z6F3393257 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/02/2022 | Art. 65 della L.R. 13/1985 – DGR n.112 del 30 marzo 2021: approvazione rendicontazione iniziativa \\\"Conoscere Grotta della Monaca\\\". | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/02/2022 | Liquidazioen tasse automobilistiche (boillo auto) automezzi comunali per l\'anno 2022. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/02/2022 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Francesco Gervasi. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/02/2022 | Risorse per solidarietà alimentare: approvazione atti. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/02/2022 | Fornitura n. 40 schede carburante per gli automezzi comunali. Liquidazione fattura alla Italiana Petroli S.p.A. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/01/2022 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DANTE CASTELLUCCI, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZD834F9607 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/01/2022 | ACQUISTO N. 15 CONTENUTORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L\'ISTITUTO SCOLATICO. ANTICIPAZIONE FONDI ALL\'ECONOMO COMUNALE. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/12/2021 | Patrocinio concorso \"Il Mio Addobbo\" indetto dalla Nuova Pro Loco di Sant\'Agata di Esaro: Impegno di spesa | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/01/2022 | Revisione dell\'automezzo comunale targato DZ608LS: Anticipazione fondi all\'economo. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/01/2022 | OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al tecnico comunale per il periodo dicembre 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/01/2022 | Liquidazione fattura all\'autoscuola \"MARTA\" da Cosenza per compenso patente Cat. D. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/01/2022 | Devoluzione contributo \"Fondo Regionale per Piano Scuola\" all\'Istituto Omnicomprensivo Statale di Malvito. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/01/2022 | RISORSE PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – NOMINA COMMISSIONE | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/01/2022 | adesione al servizio Formula Più. liquidazione fattura. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/12/2021 | Impegno di spesa e liquidazione ditta Sandonato Mario C. da Silica, Sant’Agata di Esaro. CIG: Z0634D7EF5 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/12/2021 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL COVID AREE INTERNE CASA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1734A307E | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/01/2022 | Elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Approvazione rendiconto delle spese sostenute. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/12/2021 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA. CIG Z423491FBF | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/12/2021 | APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE/TOTALE PAGAMENTO IMU 2016. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/12/2021 | DIPENDENTE BORRELLO GIUSEPPE – ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/12/2021 | fornitura materiale edile. Liquidazione fattura n. 65/FE/2021. Ditta ARCOS SRL U.S. di Cosentino Maria Antonietta. CIG: 8923979C6D | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/12/2021 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E MATERIALE ELETTRICO CIG: Z2134689DC | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/12/2021 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/12/2021 | Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.A. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/11/2021 | Impegno di spesa per la fornitura di M.C. 2,5 di conglomerato Bituminoso. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/11/2021 | Impegno di spesa per acquisto materiale vario per manutenzione patrimonio immobiliare – Ditta Idea Mondo di IOVINO Marco. – CIG: Z763421FBD | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/12/2021 | Impegno e liquidazione di spesa per supporto Ufficio SUAP e SUE al Geom. Rizzo Francesco. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/12/2021 | Determinazione liquidazione maggiori oneri SGATE | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/12/2021 | Approvazione rendiconto economico Bonus gas e Bonus energia elettrica. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/12/2021 | liquidazione fattura alla Banca Sviluppo S.p.A. per compenso tesoreria anno 2021. CIG: ZE7344905C. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/12/2021 | Liquidazione fattura alla ditta C.S.E.D. da Tortora per l\'elaborazione degli emolumenti al personale per il 4° trimestre 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/11/2021 | Rimborso spese di viaggio al tecnico comunale per il periodo Novembre 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/11/2021 | Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.A. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/11/2021 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 – TARI 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/11/2021 | Acquisto registri di stato civile anno 2021: Liquidazione fattura alla Tipografia Gnisci. CIG: Z6F3393257. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/11/2021 | Approvazione ruolo terraggera anno 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/11/2021 | Manifestazione \"47° Sagra della Castagna\": impegno di spesa per spese di rappresentanza. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/11/2021 | stipula polizza assicurativa per l\'automezzo FORD TRANSIT GD503EM. Liquidazione . CIG: Z603376A4D. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/11/2021 | Impegno e liquidazione di spesa per supporto Ufficio SUAP e SUE al Geom. Rizzo Francesco. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/11/2021 | Impegno di spesa e liquidazione alla Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 3° trimestre 2021 e conguaglio 1° trimestre 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/11/2021 | liquidazione fattura alle poste italiane spa | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/11/2021 | Rimborso spese di viaggio al tecnico comunale per il periodo ottobre 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/11/2021 | PROGETTO: \\\\\\\"CONOSCERE GROTTA DELLA MONACA\\\\\\\" ACQUISTO ATTREZZATURE SPELEOLOGICHE: LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZA532BF3BA | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/11/2021 | Elezione Regionali del 03 E 04 OTTOBRE 2021: Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/11/2021 | Elezione Regionali del 03 E 04 OTTOBRE 2021: Liquidazione delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/10/2021 | Rimborso spese di viaggio al tecnico comunale per il periodo Settembre 2021 | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/10/2021 | Liquidazione fattura alla ditta C.S.E.D. da Tortora per l\'elaborazione degli emolumenti al personale per il 3° trimestre 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/10/2021 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/09/2021 | ACQUSITO CARTELLE E RACCOGLITORI PER GLI UFFICI COMUNALI .LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MASINO GROUP SRL. CIG:Z2E326DBFC. | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/09/2021 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RR.SS.UU. - I° SEMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/09/2021 | Eventi culturali agosto 2021: liquidazione delle spese sostenute. CIG: Z3432B4C01. | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/09/2021 | Liquidazione fattura Poste Italiane S.p.A. | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/09/2021 | Corso di formazione per l\'ottenimento della Carta di Qualificazione del Conducente Palermo Emilio. Impegno di spesa. | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/09/2021 | SERVIZIO DI DISINFEZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO SCOLASTICO DI PIAZZA DANTE CASTELLUCCI NEI GIORNI 1 E 5 OTTOBRE 2021; | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/09/2021 | Erogazione contributo ad APS Cultura Crea per l\\\'evento: \\\"l\\\'Albero del Ricordo\\\". | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/09/2021 | Nolo fotoriproduttori periodo 08.06.2021 - 06.09.2021: liquidazione fattura alla Ditta DWorld. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/09/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Gottardo Srl per fornitura Arredo Urbano”: CUP: J47H21003140001 - CIG: 8816881060 – Samrt. CIG : Z35328670A | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/09/2021 | Liquidazione onorario al Revisore dei Conti per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e 01.01.2020 – 31.12.2020. | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/09/2021 | Liquidazione fattura Poste Italiane S.p.A. | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/09/2021 | Acquisto n. 50 schede magneriche (badge). liquidazione fattura alla ditta GMD GROUP da Villapiana. CIG: Z7E32C36AC. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/08/2021 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MANUTENZIONE STRADA MONTANA IN LOCALITA’ MUSCARIELLO. | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/08/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Metal Calabra per fornitura Arredo Urbano”: CUP: J47H21003140001 - CIG: 8816881060 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/08/2021 | Rimborso spese di viaggio al tecnico comunale per il periodo Agosto 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/08/2021 | Impegno e liquidazione di spesa per supporto Ufficio SUAP e SUE al Geom. Rizzo Francesco. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/08/2021 | Stipula polizza assicurativa dello Scuolabus Fiat Ducato targato DZ865LS. Liquidazione. CIG: Z64326A2F7. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/08/2021 | stipula polizza assicurativa FIAT PUNTO DJ493DJ. Liquidazione. CIG: ZF732A9831 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | Acquisto n° 50 tessere magnetiche (badges) per timbratura presenze dipendenti comunali. Impegno di spesa. CIG: Z7E32C36AC. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/07/2021 | Liquidazione fattura Poste Italiane S.p.A | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/08/2021 | Verifica di sicurezza elettrica e funzionale del defibrillatore: liquidazione fattura alla Ditta Metrologisa Melicchio. CIG: ZDA32339CC | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/08/2021 | Eventi culturali agosto 2021: Impegno di spesa. CIG: Z3432B4C01. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/07/2021 | Rimborso spese di viaggio al tecnico comunale per il periodo luglio 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/07/2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO PER IL PERIODO MARZO - GIUGNO 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/07/2021 | Rilascio Carte d\'identità elettronica (C.I.E) Liquidazione somme spettanti al Ministero dell\'Interno. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/07/2021 | Acquisto di n. 6 estintori a polvere da destinare al laboratorio di Grotta della Monaca e al Museo del Gusto e dei Saperi. CIG: Z0A3294F96 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/07/2021 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SITO AL PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PALAZZO SICILIA PERIODO 25.07.201 – 24.07.2022. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/07/2021 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 235 DEL D. LGS. N. 267/2000 – PROROGA | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/07/2021 | Impegno di spesa e liquidazione alla Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 2° trimestre 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/07/2021 | Impegno di spesa per la fornitura di Kg 1.330,00 di Ipoclorito di sodio 14/15%. Ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c.. CIG: Z323265BA4 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/07/2021 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie- Pensione anticipata (quota 100) dipendente Gallo Pietro | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/07/2021 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/07/2021 | Liquidazione Fattura alla ASMENET CALABRIA SCARL per il servizio di intermediazione finanziaria SIOPE+ Anno 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/07/2021 | Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.a CIG.ZF629854CD | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/06/2021 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\\\' ufficio tecnico Comunale per il mese di Giugno 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/06/2021 | Liquidazione fattura alla ditta C.S.E.D. da Tortora per l\\\\\\\\\\\\\\\'elaborazione degli emolumenti al personale per il 2° trimestre 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/06/2021 | Liquidazione fattura alla ditta DWORLD srl per il noleggio di fotoriproduttori uffici comunali. CIG Z223100041. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/06/2021 | Liquidazione fatture a Poste italiane S.p.A. CIG ZF629854CD. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/05/2021 | Liquidazione di spesa per manutenzione ordinaria (tagliando) automezzo comunale Fiat tipo FJ669LR | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/05/2021 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI N.50 COPIE DELLA RIVISTA \\\" IL CALABRONE\\\" CIG. ZA131CE46D | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/05/2021 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\' ufficio tecnico Comunale per il mese di Maggio 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/05/2021 | liquidazione per sostituzione di n° 2 pneumatici all \\\'automezzo comunale Fiat Tipo FJ669LR. CIG: Z6631AB74E. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/05/2021 | LIQUIDAZIONE PER PRATICA DI PENSIONE COMPLETA TRAMITE PASS WEB,CARRIERA,ANTICIPO DMA,ULTIMO MIGLIO,TFS/TFR A DIVERSI DIPENDENTI | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/05/2021 | Redazione del Regolamento per uso civico del diritto di pascolo. Affidamento diretto dell’ incarico professionale. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/05/2021 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CONTRO IL COVID AREE INTERNE CASA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2D31AF07F | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/05/2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRELIEVO E LO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SPECIALE AVENTE CODICE CER (18.01.03) | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/05/2021 | Liquidazione fatture a Poste italiane S.p.A. CIG ZF629854CD. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/05/2021 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\\\' ufficio tecnico Comunale per il mese di Aprile 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/04/2021 | Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa per aggiornamento software di rilevazione presenze \"RC-Press - CIG: Z5031719B2 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/04/2021 | Consultazioni elettorali del 20/21 settembre 2020. Approvazione rendiconto spese sostenute. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/04/2021 | OGGETTO: ANTICIPAZIONE FONDI ALL \'ECONOMO PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/04/2021 | Stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione di n. 584 accertamenti IMU anno 2015. Liquidazione di spesa. CIG. ZBB30EFA87 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/03/2021 | Liquidazione della retribuzione di risultato ai responsabili di posizione organizzativa per l’anno 2019. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/04/2021 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/04/2021 | Liquidazione fattura alla ditta C.S.E.D. da Tortora per l\\\'elaborazione degli emolumenti al personale per il 1° trimestre 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/04/2021 | Liquidazione fatture a Poste italiane S.p.A. CIG ZF629854CD. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/04/2021 | Impegno di spesa e liquidazione alla Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 1° trimestre 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/03/2021 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\\\'ufficio tecnico Comunale per il mese di Marzo 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/02/2021 | RENDICONTO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/03/2021 | Rimborso spese per missioni a Cosenza al dipendente Servidio Francesco. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/03/2021 | ANTICIPAZIONE FONDI ALL\\\\\\\'ECONOMO PER ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/03/2021 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020 E GENNAIO FEBBRAIO 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/03/2021 | Rilegatura registri di stato civile anno 2020 liquidazione fattura alla tipografia GNISCI da Paola. CIG: Z803010E4F. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/03/2021 | Elezione Regionali del 11.04.2021. Acquisto stampati elettorali. Liquidazione di spesa. CIG. Z1030A157B | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/02/2021 | Liquidazione fatture alla Ditta Halley Informatica s.r.l. per corsi di aggiornamento. CIG: Z642DD3B4D. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/02/2021 | Liquidazione fatture a Poste italiane S.p.A. CIG ZF629854CD. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/02/2021 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'ufficio tecnico Comunale per il mese di Febbraio 2021 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 19/02/2021 | Anticipazione fondi per acquisto carburante: liquidazione somme in favore dell\'economo.- | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/02/2021 | Liquidazione Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 4 ° trimestre 2020. CIG: Z6E2A531D1. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/02/2021 | Sistemazione PC in dotazione dell\'Ufficio del Segretario Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/02/2021 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DANTE CASTELLUCCI, E SCUOLABUS- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z393075F93 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/01/2021 | Liquidazione Ditta IRRITRIVEL di De Marco & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 201,00 di Ipoclorito di sodio 14/15%. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/02/2021 | liquidazione somme per stipula contratto polizza assicurativa automezzo comunale Fiat Panda targato EP863TX. CIG:Z972EF7850. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/02/2021 | Liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale targato FJ669LR all’agenzia UNIPOL SAI. CIG: ZBD2EF6B06. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/01/2021 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\\\'ufficio Tecnico Comunale per il mese di gennaio 2021. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 22/01/2021 | Liquidazione fattura alla ditta C.S.E.D. da Tortora per l\'elaborazione degli emolumenti al personale per il 3° e 4° trimestre 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/01/2021 | Liquidazione Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 4 ° trimestre 2020. CIG: Z6E2A531D1 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 19/01/2021 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'ufficio tecnico comunale per il mese di Dicembre 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/12/2020 | Impegno di spesa per la fornitura di Kg 1.000,00 di Ipoclorito di sodio 14/15%. Ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c.. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/12/2020 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA DANTE CASTELLUCCI, IPSIA E SCUOLABUS- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/12/2020 | Liquidazione fatture a Poste italiane S.p.A. CIG ZF629854CD. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/12/2020 | Liquidazione fattura alla ditta DWORLD srl per il noleggio di fotoriproduttori uffici comunali. CIG: Z002D208E9. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/12/2020 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E NOMINA RESPONSABILE . – | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/12/2020 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOIMALI RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/12/2020 | Impegno si spesa per la fornitura di n. 58 sacchi di bitume a freddo, per la sistemazione della viabilità comunale esterna.CIG: Z422FCEE4D | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/12/2020 | Lavori di sistemazione della viabilità comunale. Approvazione SAL Finale e Conto Finale. C.U.P.: J43D15000380004 - C.I.G.: 63902791E | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/12/2020 | Determinazione liquidazione maggiori oneri SGATE | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 01/12/2020 | Impegno di spesa per il servizio unico di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali aventi codice CER 18 01 03, CIG: Z732F7DBA4 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/11/2020 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'ufficio tecnico comunale per il mese di novembre 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/11/2020 | Abbonamento ai servizi forniti dal portale MYO srl con sede in Poggio Torriana. liquidazioen fattura. CIG:ZB2EA8FDD | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/11/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Acoustic Piano s.a.s. di Enzo Sansone & C. da Castrolibero per noleggio pianoforte. CIG: ZDC249887A | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/11/2020 | Liquidazione fattura alla ditta DWORLD srl per il noleggio di fotoriproduttori uffici comunali. CIG: Z002D208E9 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/11/2020 | Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI S.p.A. per la fornitura della modulistica elettorale. CIG: Z3B2DC229F. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/11/2020 | Mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria SCARL - Liquidazione quota di adesione per gli anni 2019 e 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/11/2020 | Liquidazione fatture a Poste italiane S.p.A. CIG ZF629854CD. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/11/2020 | Referendum Costituzionale ed Elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre 2020: Liquidazione onorari ai componenti dei Seggi Elettorali. - | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/11/2020 | Approvazione entrata patrimoniale acqua, depurazione e fogna anno 2020. - | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/11/2020 | Ruolo TARI 2020 - approvazione lista di carico m° 01 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/11/2020 | Servizio Telefonico Rete Fissa e Connettività - Impegno e Liquidazione fatture Vodafone Italia Spa.- periodo 16 agosto 2020 – 15 ottobre 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/11/2020 | Acquisto registri di stato civile anno 2021 e rilegatura registri anno 2020: impegno di spesa. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/11/2020 | Rimborso spese di viaggio al responsabile del servizio finanziario per il periodo luglio settembre 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/10/2020 | Liquidazione Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 3 ° trimestre 2020. CIG: Z6E2A531D1 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/10/2020 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOIMALI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/10/2020 | Rimborso tributi comunali erroneamente versati a diversi. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/10/2020 | Approvazione rendiconto economico Bonus gas e Bonus energia elettrica. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/10/2020 | Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario per il mese di settembre 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/10/2020 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'Ufficio Tecnico per i mesi di settembre e ottobre 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/10/2020 | Stipula polizza assicurativa automezzo comunale targato EJ669LR. Aggiudicazione ed impegno di spesa. CIG: ZBD2EF6B06. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/09/2020 | Impegno di spesa e anticipazione all\\\' economo per la fornitura di carburante per automezzi comunali. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 22/09/2020 | Approvazione ruolo Terraggera anno 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/09/2020 | Liquidazione Ditta IRRITRIVEL di De Marco & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 533 di Ipoclorito di sodio 14/15%. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/08/2020 | Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario per il Mese di agosto 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/08/2020 | Rimborso spese di viaggio al Responsabile dell\' ufficio tecnico per il mese di agosto 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/08/2020 | Lavori di istallazione e configurazione centralino telefonico: liquidazione fattura a saldo alla ditta DBF Impianti. CIG: Z8727489D1. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/08/2020 | Liquidazione Ditta IRRITRIVEL di De Marco & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 266 di Ipoclorito di sodio 14/15%. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/08/2020 | Liquidazione compenso al membro esterno di valutazione | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/07/2020 | Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario per il Mese di Luglio 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/07/2020 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata quota 100) - dipendente Bonfilio Leopoldo. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/07/2020 | Rimborso spese di viaggio al Responsabile dell\' ufficio tecnico per il mese di Luglio 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/07/2020 | Rimborsi Tributi erroneamente versati a diversi cittadini. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/06/2020 | Servizio Telefonico Rete Fissa e Connettività - Impegno e Liquidazione fatture Vodafone Italia Spa.- periodo 16 aprile 2020 – 15 giugno 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/07/2020 | Liquidazione Fatture alla Ditta Dalcopy srl da Catanzaro per il nolo dei fotoriproduttori. C.I.G.: ZB32C393D8 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/07/2020 | Liquidazione Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 2 ° trimestre 2020. CIG: Z6E2A531D1 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/07/2020 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/06/2020 | Rimborso spese di viaggio al Responsabile dell \'Ufficio Tecnico per il mese di Giugno 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/06/2020 | Trasferimento somme all\' istituto comprensivo di Malvito per borse di Studio. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/06/2020 | Rimborso spese di viaggio al Commissario straordinario per il mese di Giugno 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/05/2020 | Pagamento oneri di conferimento rifiuti periodo \"Saldo Anno 2019 - LR n. 14/2014. Impegno e liquidazione | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/06/2020 | liquidazione fattura a diversi per fornitura materiale per emergenza COVID - 19 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/06/2020 | Liquidazione fattura alle Poste Italiane S.p.A. per spese di corrispondenza. CIG: ZF629854CD. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/06/2020 | Acquisto n° 3 bandiere: liquidazione fattura alla Ditta Serpone srl da Napoli. CIG: ZC32CF9601 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/06/2020 | Costituzione nel Giudizio avanti al TAR Calabria n° 1745/2019 R4. Liquidazione fattura a saldo all\'Avv. Gregorio Barba. CIG: ZE92B37BC3. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/05/2020 | Rimborso spese di viaggio al Commissario straordinario per il mese di maggio 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 28/05/2020 | Rimborso spese di viaggio al Responsabile dell\'Ufficio Tecnico per il mese di maggio 2020 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/05/2020 | RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) – DETERMINA A CONTRARRE | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/05/2020 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata quota 100) - dipendente Perrone Pina. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 13/05/2020 | Liquidazione fattura alla Ditta Serpone per acquisto n. 3 bandiere. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/05/2020 | rimborso somme erroneamente versate. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/05/2020 | Pagamento oneri di conferimento rifiuti periodo \" Primo Trimestre anno 2020\" - LR n. 14/2014. Impegno e liquidazione. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/05/2020 | Restituzioner somme da contabilità speciale. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/04/2020 | Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario per il mese di aprile 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/04/2020 | Rimborso spese di viaggio al Responsabile dell\'Ufficio Tecnico per il mese di aprile 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/04/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE POSTE SPA PER SPESE POSTALI. CIG: ZF629854CD | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/04/2020 | Liquidazione Fatture alla Ditta CE.RI.SA. srl per fornitura pasti mensa scolastica mesi febbraio e marzo 2020 - C.I.G.: Z0D2A45685. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/04/2020 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/04/2020 | Liquidazione Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 1 ° trimestre 2020. CIG: Z6E2A531D1 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/03/2020 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL\\\'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AGOSTO SANTAGATESE 2019. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/12/2019 | fornitura registri di stato civile - liquidazione fattura alla tipolitografia Roberto Gnisci e Figli snc da Paola. CIG: ZE725A7C12. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/03/2020 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'Area Tecnica Arch. Francesco Gervasi mese di marzo 2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/03/2020 | Rimborso spese di viaggio per il mese di marzo 2020 al Commissario Straordinario. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/12/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta di onoranze funebri del sig. Borrello Carmelo. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/12/2019 | Liquidazione Fattura alla ASMENET CALABRIA SCARL per il servizio di intermediazione finanziaRIA SIOPE+ | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/12/2019 | Liquidazione alla Ditta Halley In formatica srl per l\'attivazione del servizio Cloud. CIG: Z722A99683. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/03/2020 | Liquidazione fatture alla ditta Elettromusic di Fazio fernando per allestimento addobbi natalizi. CIG: Z002B0CA71 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/03/2020 | Liquidazione Ditta IRRITRIVEL di De Marco & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 126 di Ipoclorito di sodio 14/15%. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/03/2020 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL\'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 45MA SAGRA DELLA CASTAGNA. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/03/2020 | Rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario periodo gennaio e febbraio 2020 : impegno di spesa e liquidazione. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/03/2020 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'Area Tecnica Arch. Francesco Gervasi. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/02/2020 | Rendiconto servizio mensa scolastica anno 2019 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/02/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE POSTE SPA PER SPESE POSTALI. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/02/2020 | Costituzione nel Giudizio avanti al TAR Calabria n° 1745/2019 R4. Liquidazione fattura all\'Avv. Gregorio Barba. CIG: ZE92B37BC3 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 19/02/2020 | APPROVAZIONE ELENCO UTILIZZO SOGGETTI PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITA\' IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/02/2020 | Elezioni Regionali Calabria del 26 gennaio 2020: Liquidazione onorari componenti di seggio. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/01/2020 | Liquidazione Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo 4 ° trimestre 2019. CIG: Z6E2A531D1. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/02/2020 | Anticipazione fondi all\'economo comunale per acquisto carburante per automezzi comunali. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/02/2020 | Elaborazione emolumenti al personale periodo 3° e 4° trimestre 2019: liquidazione fattura alla ditta CSED srl di Antonio Di Trani. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/01/2020 | Nomina del componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico – OIV - Approvazione schema avviso e modulo di domanda. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/01/2020 | Rimborso spese di viaggio al Commissario Prefettizio : impegno di spesa e liquidazione. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/01/2020 | Rimborso spese di viaggio al responsabile dell\'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Francesco Gervasi. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/12/2019 | Liquidazione bollette TIM periodi 1° bimestre 2020. periodo Ott - Dic. 2019 CIG: Z082A52FD1 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/12/2019 | Liquidazione fatture servizio di raccolta differenziata porta a porta. Periodo: Novembre 2019, Impresa SORACE Santo.C.I.G.:7390616143. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/12/2019 | Liquidazione Ditta IRRITRIVEL di De Marco & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 266 di Ipoclorito di sodio 14/15%. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/11/2019 | IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO PER LA FORNITURA DEI CABURANTI PER AUTOTRAZIONE. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/01/2020 | Rettifica Deliberazione n.14 del 30/12/2019. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/12/2019 | lavoratori ex LSU/LPU – proroga contratti a tempo determinato al 31.12.2020. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 19/12/2019 | Liquidazione rimborso spese viaggio al responsabile dell’Area Tecnica Arch. Francesco Gervasi - periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2019. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 19/12/2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2019 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.500,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/12/2019 | Acquisto blocchetti buoni mensa scolastica, liquidazione fattura alla Ditta Masino Group srl. CIG: ZCF2AC62CF | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/12/2019 | Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL Anno 2019. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/12/2019 | Costituzione nel Giudinzio avanti al TAR Calabria n° 1745/2019 R4.Incarico legale e impegno di spesa.CIG: ZE92B37BC3 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/11/2019 | Liquidazione Ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 266 di Ipoclorito di sodio 14/15%. CIG: Z9828B8A31 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/11/2019 | Liquidazione Ditta IRRITRIVEL di De Marco & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 66,5 di Ipoclorito di sodio 14/15%. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/11/2019 | Liquidazione Fatture alla Ditta Dalcopy srl da Catanzaro per il nolo dei fotoriproduttori. C.I.G.: ZED279866D | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/11/2019 | Liquidazione fornitura di 5.000,00 Lt. di gasolio da Riscaldamento. Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI CIG. ZB82A446D7. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/11/2019 | Liquidazione fatture alle Poste Italiane S.p.A. per spese postali. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/11/2019 | Impegno di spesa per la fornitura di Kg 500 di Ipoclorito di sodio 14/15%.Ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c.. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/10/2019 | Concessione permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente a tempo determinato identificato dalla matricola 39. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/10/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA AD USO DEGLI UFFICI E PERMUTA VECCHIA AUTOVETTURA. AFFIDAMENTO FORNITURA. C.I.G. : Z1F2A2BCA2. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/10/2019 | Concessione permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente a tempo determinato identificato dalla matricola 26. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/10/2019 | Rimborso somme all\'economo comunale per rinnovo annuale patente DK all\'autista scuolabus Sig. Gallo Pietro. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/10/2019 | Riparazione gruppi di continuità: liquidazione fattura alla Ditta De Napoli s.a.s. CIG: ZS627D364D. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/10/2019 | Liquidazione bollette TIM periodi 4° - 5° - 6° bimestre 2019. CIG: Z082A52FD1 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/10/2019 | Liquidazione Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO” Periodo3 ° trimestre 2019. CIG: Z6E2A531D1 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/10/2019 | Liquidazione Ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 266 di Ipoclorito di sodio 14/15%. CIG: Z9828B8A31 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/10/2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2019 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.500,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/10/2019 | Liquidazione rimborso spese viaggio al responsabile dell’Area Tecnica Arch. Francesco Gervasi - periodo luglio – settembre 2019. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/10/2019 | Liquidazione Ditta IRRITRIVEL di De Marco e & C. s.n.c. per la fornitura di Kg 500 di Ipoclorito di sodio 14/15%. CIG: Z9828B8A31 | - | |||
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/09/2019 | Liquidazione fattura alla Ditta Masino Group da Lungro per fornitura buste intestate. CIG: ZA92946D8A | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/09/2019 | Nomina responsabile del procedimento dipendente Luigi Possidente - Cat. B7 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/09/2019 | Axquisto vernice per segnaletica stradale: liquidazione fattura all\'Emporio Presta da Mottafollone. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/09/2019 | Liquidazione delle spettanze ai Dirigenti: Nocito Francesco e Currà Andrea per il raggiungimento del risultato per gli anni 2017 e 2018. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/09/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CON CAMBIO APPARECCHI E CONNETTIVITA’ INTERNET CIG: ZA829E7CF6. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/09/2019 | Liquidazione delle spettanze al Responsabile del Servizio Iannuzzi Francesco per il raggiungimento del risultato per gli anni 2017 e 2018. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/09/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per gli anni 2017 e 2018. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/09/2019 | AFFINDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER ATTTVITA\' DI PROJECT MANAGER. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/07/2019 | Restituzione somme da contabilità speciale. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/08/2019 | Elezioni del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019: Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/08/2019 | Accertamento e liquidazione dei proventi per diritti di rogito. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/07/2019 | Acquisto sacchi per la spazzatura per i cestini ubucati nelle vie e piazze del Paese: impegno di spesa. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/08/2019 | Lavori di miglioramento della palestra comunale Codice CUP: J44H15000160002 . Anticipo contributo per spostamento contatore . | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/07/2019 | Sistemazione automezzo comunale Fiat IVECO DZ608LS: liquidazione fattura alla Ditta Loconte Antonio. CIG: Z2F291D928. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/08/2019 | Liquidazione fatture a poste Italiane S.p.A. per spese di corrispondenza. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/08/2019 | Liquidazione Fattura alla Ditta GMD Telecomunicazioni da Villapiana per installazione software gestionale su altro PC. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/08/2019 | Liquidazione Fatture alla Ditta Dalcopy srl da Catanzaro per il nolo dei fotoriproduttori. C.I.G.: ZED279866D | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/08/2019 | LIQUIDAZIONE TARIFFA PER SMALTIMENTO RSU - ACCONTO 1° TRIMESTRE 2019. CIG: Z5E2975A03 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/07/2019 | Rilegatura liste di leva dall\'anno 1997 al 2002: liquidazione fattura alla Ditta Masino group srl da Lungro. CIG: ZDC287EF45. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 29/07/2019 | erogazione contributo alla Società Sportiva F.C.D. Real Sant\'Agata. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/07/2019 | Proroga affidamento servizio di manutenzione di n 1 ascensore con la Società Kone S.p.a.. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/07/2019 | Fornitura di n° 4 flabelli battifuoco. Liquidazione Fattura n° 2_19 del 19.07.2019 Ditta Trave Leonardo s.n.c. .CIG: Z0329414AD. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/07/2019 | Liquidazione pasti mensa scolastica periodo maggio - giugno 2019 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 17/07/2019 | Impegno di spesa per l’acquisto di n° 4 flabelli battifuoco. Ditta Trave Leonardo. s.n.c. .CIG: Z0329414AD | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 10/07/2019 | Approvazione rendiconto economale 2° trimestre 2019 e rimborso la somma di € 1.500,00. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/01/2019 | Erogazione contributo straordinario a famiglia indigente. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 23/01/2019 | impegno di spesa manutenzione automezzo comunale scuolabus Fiat Ducat targato DZ865LS. CIG.Z9226D925E | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 21/01/2019 | liquidazione somme per pagamento tasse automobilistiche automezzi comunali;anno2019 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 16/01/2019 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO 703 TARGATO AA04565. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/01/2019 | Rimborso spese all\'economo comunale per il 4° trimestre 2018. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/01/2019 | ANTICIPAZIONI FONDI PER REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATA EP863TX. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/01/2019 | Richiesta fornitura in comodato d’uso stampante OKI ML-5791 ECO. Approvazione contratto di Comodato d’uso: impegno di spesa. CIG: ZF2269555F | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/01/2021 | - | DEBITO PER SOMMINISTRAZIONE IDROPOTABILE PERIODO 1981 - 2004 – PIANO DI RIENTRO | |||
|
Documento:
DELIBERA_GC_RIENTRO_DEBITI_IDRICO.docx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 14/01/2021 | - | TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI – PIANO DI RIENTRO DEBITO ANNI 2016 – 2017 - 2018 | |||
|
Documento:
DELIBERA_GC_RIENTRO_DEBITI_RSU_2016_2017_2018-1.docx
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 04/11/2022 | - | Verbale n° 3 del 04 11 2022, Procedura Aperta per l\'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani | |||
|
Documento:
Verbale_n°_3_del_04_11_2022.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | AVVISO TERZA SEDUTA DI GARA - Procedura Aperta per l\'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani | |||
|
Documento:
AVVISO__TERZA_SEDUTA_DI_GARA.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | VERBALE DI GARA N. 2 - Procedura Aperta per l\'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani | |||
|
Documento:
Verbale_n°_2_del_21.10.2022.pdf
|
|||||
| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | VERBALE DI GARA N° 1 - Procedura Aperta per l\'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani | |||
|
Documento:
Verbale_n°_1_del_13.10.2022.pdf
|
|||||
| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/10/2022 | - | Procedura Aperta per l\'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani .C.i.g. 920956557- AVVISO SECONDA SEDUTA DI GARA | |||
|
Documento:
AVVISO_SECONDA_SEDUTA_DI_GARA.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/10/2022 | - | AVVISO Rinvio prima seduta pubblica di gara per l\'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani | |||
|
Documento:
AVVISO_RINVIO_PRIMA_SEDUTA_DI_GARA.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 07/10/2022 | Nomina Commissione Giudicatrice per l’appalto di “gestione dei rifiuti solidi urbani “ CIG : 9209565575 | - | |||
|
Documento:
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/08/2022 | - | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RI-FIUTI SOLIDI URBANI ¬C.I.G. 9209565575 | |||
|
Documento:
BANDO-DISCIPLINARE_GARA_RIFIUTI_.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/08/2022 | - | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO | |||
|
Documento:
capitolato speciale d'appalto RSU-RD.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 12/08/2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. CIG : 9209565575 | - | |||
|
Documento:
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2022 | GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CIG : 9209565575 | - | |||
|
Documento:
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/07/2022 | - | Indagine di mercato | |||
|
Documento:
INDAGINE_MERCATO_OK.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/07/2022 | - | Modello manifestazione di interesse | |||
|
Documento:
Modellomanifestazionediinteresse.docx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 20/07/2022 | - | Modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE CUMULATIVA | |||
|
Documento:
Modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE CUMULATIVA m.docx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/07/2021 | - | CENTRI ESTIVI ESTATE 2021. PRESENTAZIONE PROGETTI NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA | |||
|
Documento:
AVVISO.doc
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 30/07/2021 | - | avviso individuazione soggetti gestori Centri Estivi S Agata | |||
|
Documento:
avviso_individuazione_soggetti_gestori_Centri_Estivi_S_Agata.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DELIBERA GC 45 23072021 RIACCERTAMENTO RESIDUI | |||
|
Documento:
DELIBERA_GC_45_23072021_RIACCERTAMENTO_RESIDUI.pdf
|
|||||
| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | Determina_85_23072021 REDAZIONE INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO | |||
|
Documento:
Determina_85_23072021_REDAZIONE_INVENTARIO_E_CONTO_DEL_PATRIMONIO.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DELIBERA GC 46 23072021 RENDICONTO 2020 | |||
|
Documento:
DELIBERA_GC_46_23072021_RENDICONTO_2020-min.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE PREZZI DI CONCESSIONE ANNO 2021-2023 | |||
|
Documento:
Delibera_53.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2021/2023 | |||
|
Documento:
Delibera_54.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L’ANNO 2021 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244) – TRIENNIO 2021 / 2023 – NEGATIVO | |||
|
Documento:
Delibera_55.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | ADOZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO TRIENNIO 2021/2023 (ART. 2, COMMI 594 - 599, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244). | |||
|
Documento:
Delibera_56.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 E DELL’ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 | |||
|
Documento:
Delibera_57.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2021-2022-2023 DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ. | |||
|
Documento:
Delibera_58.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | RICOGNIZIONE PER L’ANNO 2021/2023 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DI PERSONALE NELL’ORGANICO DELL’ENTE | |||
|
Documento:
Delibera_59.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DISSESTO FINANZIARIO - PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 - RIDETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA | |||
|
Documento:
Delibera_60.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2021/2023 | |||
|
Documento:
Delibera_61.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 11/08/2021 | - | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2021/2023 | |||
|
Documento:
61.docx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/07/2019 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L\\\'ANNO 2019. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 24/07/2019 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L\\\'ANNO 2019. | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 08/02/2021 | - | Delibera N 21/2021 del 27 gennaio 2021 | |||
|
Documento:
Delibera_n_21_2021_Corte_dei_Conti.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/10/2022 | - | Relazione annuale oiv 2021 | |||
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Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2021.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/10/2022 | - | Relazione Annuale 2020 oiv | |||
|
Documento:
RELAZIONE_ANNUALE_oiv_2020.pdf
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 05/07/2021 | - | AVVISO - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020. DPCM 17 luglio 2020: annualità 2020 | |||
|
Documento:
COMUNE_DI_SANT'AGATA_DI_ESARO_Avviso_trasparenza.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 03/05/2022 | Report abusi edilizi mese di aprile 2022 | - | |||
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Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 09/11/2020 | EVENTO DI RILEVANTE IMPATTO LOCALE - EMERGENZA CORONAVIRUS. DECRETO DI COSTITUZIONE DEL C.O.C. E PIANO TEMPORANEO DI PROTEZIONE CIVILE | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 27/09/2020 | Attivazione in preallarme del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. | - | |||
|
Documento:
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 26/09/2020 | Attivazione in preallarme del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 25/09/2020 | Attivazione in preallarme del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 06/08/2020 | Attivazione in preallarme del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. | - | |||
|
Documento:
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/04/2022 | - | D.G. n.13 del 15.04.2022 Proroga al 2022 del Piano per la prevenzione della Corruzione | |||
|
Documento:
D.G._n.13_del_15.04.2022__Proroga_al_2022_del_Piano_per_la_prevenzione_della_Corruzione.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/01/2022 | - | PIANO PREVENZIONE TRASPARENZA E CORRUZIONE | |||
|
Documento:
Sant'Agata_di_Esaro_Scheda_relazione_RPCT_2022_per_2021.xlsx.p7m
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/01/2022 | - | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | |||
|
Documento:
Sant'Agata_di_Esaro_Scheda_relazione_RPCT_2022_per_2021.xlsx.p7m
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 02/04/2021 | - | Nomina Reggenza Segretario Comunale | |||
|
Documento:
SantAgatadiEsaro(CS)-DECR-REGGENZA-signed.pdf
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 31/03/2021 | - | RELAZIONE ANNUALE 2020 PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA | |||
|
Documento:
Relazione_RPCT_2020_SAgatadiEsaro.xlsx
|
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| Data Pubblicazione | Oggetto | Titolo | |||
| 15/02/2021 | - | Comunicazione ex D.p.R. 380/2001 gennaio 2021 | |||
|
Documento:
comunicazione_ex_D.p.R._3802001_Gennaio_2021.pdf
|
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